| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
Sequencial |
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2017.09.04.5-F CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 33.496,14 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0594 | ||
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2017.09.04.4-A CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 17.065,42 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0593 | ||
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2017.09.04.3-G CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 45.243,90 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0592 | ||
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2017.09.04.2-S CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 27.894,39 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0591 | ||
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2017.09.04.1-S CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 9.216,77 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0590 | ||
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2017.08.17.1 -RP CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA 12.884.672/0003-58 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. |
01/09/2017 32.364,66 |
01/09/2017 31/12/2017 |
0589 | ||
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1º ADITIVO - 2017.04.10.1-I ALTERAÇÃO NO CONTRATO |
CLAUDIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-EP 21.437.673/0001-83 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO DE MANUTENCAO AO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. OBS: ALTERAÇÃO - OREFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO PASSARÁ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO). |
08/05/2017 250.993,01 |
08/05/2017 08/05/2017 |
0588 | ||
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1º ADITIVO 2017.04.21.1 - I ALTERAÇÃO NO CONTRATO |
CONDESTE - CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI- 21.388.655/0001-59 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE 3.514 PONTOS ELETRICOS DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA NA AREA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO. OBS: ( Alteração - O referido processo licitatório passará da SEC. DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS PARA SEC. DE MEIO AMBIENETE E URBANISMO). |
08/05/2017 271.566,00 |
08/05/2017 28/04/2018 |
0586 | ||
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2º ADITIVO 2017.05.10.1-I ADITIVO DE REDUÇÃO DO VALOR |
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIREL 13.430.619/0001-88 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM |
07/12/2017 28.215,85 |
07/11/2017 08/05/2018 |
0585 | ||
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1º ADITIVO 2017.06.21.1-S ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO EM ANEXO |
21/07/2017 9.840,47 |
21/07/2017 20/08/2017 |
0584 | ||
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2017.06.21.1-S CONTRATO ORIGINAL |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO EM ANEXO. |
21/06/2017 9.840,27 |
21/06/2017 20/07/2017 |
0583 | ||
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051/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 21.202,22 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0582 | ||
|
050/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 19.288,86 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0581 | ||
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049/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 17.688,43 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0580 | ||
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048/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 23.823,67 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0579 | ||
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047/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 21.137,01 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0578 | ||
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046/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 5.975,75 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0577 | ||
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045/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 12.724,44 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0576 | ||
|
044/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 13.416,33 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0575 | ||
|
043/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 13.739,73 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0574 | ||
|
042/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 20.859,51 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0573 | ||
|
041/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 10.555,32 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0572 | ||
|
040/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 17.331,98 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0571 | ||
|
1º ADITIVO 2017.06.20.1-E ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO ESTÁGIO SERJÃO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. |
20/07/2017 0,00 |
20/07/2017 19/08/2017 |
0570 | ||
|
039/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 35.295,55 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0569 | ||
|
038/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 30.606,76 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0568 | ||
|
2017.06.20.1-E CONTRATO ORIGINAL |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO ESTÁGIO SERJÃO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. |
20/06/2017 14.902,48 |
20/06/2017 19/07/2017 |
0567 | ||
|
037/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 5.496,36 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0566 | ||
|
036/2017 -EDUC CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 13.148,62 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0565 | ||
|
2017.07.06.2-DP CONTRATO ORIGINAL |
ADELINO RODRIGUES PAHE 23.971.264/0001-98 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DE CORDEL SOBRE DROGAS JAMAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM. |
06/07/2017 7.600,00 |
06/07/2017 06/07/2017 |
0564 | ||
|
035/2017 -EDUC CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 49.479,39 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0563 | ||
|
034/2017 -EDUC CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 3.555,98 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0562 | ||
|
033/2017 -EDUC CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 3.282,46 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0561 | ||
|
032/2017 -EDUC CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 2.818,12 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0560 | ||
|
031/2017 EDUC CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 4.002,32 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0559 | ||
|
030/2017 - EDUC CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 3.756,32 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0558 | ||
|
029/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 1.697,36 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0557 | ||
|
028/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 2.155,42 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0556 | ||
|
027/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 2.201,04 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0555 | ||
|
026/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 2.215,20 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0554 |