Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Sequencial |
|
2017.09.04.13-T CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 23.911,10 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0602 | |
2017.09.04.12-T CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 22.340,37 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0601 | |
2017.09.04.11-E CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 23.679,04 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0600 | |
2017.09.04.10-M CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 2.648,31 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0599 | |
2017.09.04.9-I CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 4.242,72 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0598 | |
2017.09.04.8-E CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 5.279,14 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0597 | |
2017.09.04.7-C CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 1.408,36 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0596 | |
2017.09.04.6-A CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 1.212,36 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0595 | |
2017.09.04.5-F CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 33.496,14 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0594 | |
2017.09.04.4-A CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 17.065,42 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0593 | |
2017.09.04.3-G CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 45.243,90 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0592 | |
2017.09.04.2-S CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 27.894,39 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0591 | |
2017.09.04.1-S CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 9.216,77 |
04/09/2017 31/12/2017 | 0590 | |
2017.08.17.1 -RP CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA 12.884.672/0003-58 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. |
01/09/2017 32.364,66 |
01/09/2017 31/12/2017 | 0589 | |
1º ADITIVO - 2017.04.10.1-I ALTERAÇÃO NO CONTRATO |
CLAUDIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-EP 21.437.673/0001-83 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO DE MANUTENCAO AO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. OBS: ALTERAÇÃO - OREFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO PASSARÁ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO). |
08/05/2017 250.993,01 |
08/05/2017 08/05/2017 | 0588 | |
1º ADITIVO 2017.04.21.1 - I ALTERAÇÃO NO CONTRATO |
CONDESTE - CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI- 21.388.655/0001-59 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE 3.514 PONTOS ELETRICOS DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA NA AREA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO. OBS: ( Alteração - O referido processo licitatório passará da SEC. DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS PARA SEC. DE MEIO AMBIENETE E URBANISMO). |
08/05/2017 271.566,00 |
08/05/2017 28/04/2018 | 0586 | |
2º ADITIVO 2017.05.10.1-I ADITIVO DE REDUÇÃO DO VALOR |
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIREL 13.430.619/0001-88 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM |
07/12/2017 28.215,85 |
07/11/2017 08/05/2018 | 0585 | |
1º ADITIVO 2017.06.21.1-S ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO EM ANEXO |
21/07/2017 9.840,47 |
21/07/2017 20/08/2017 | 0584 | |
2017.06.21.1-S CONTRATO ORIGINAL |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO EM ANEXO. |
21/06/2017 9.840,27 |
21/06/2017 20/07/2017 | 0583 | |
051/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 21.202,22 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0582 | |
050/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 19.288,86 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0581 | |
049/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 17.688,43 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0580 | |
048/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 23.823,67 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0579 | |
047/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 21.137,01 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0578 | |
046/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 5.975,75 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0577 | |
045/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 12.724,44 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0576 | |
044/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 13.416,33 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0575 | |
043/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 13.739,73 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0574 | |
042/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 20.859,51 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0573 | |
041/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 10.555,32 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0572 | |
040/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 17.331,98 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0571 | |
1º ADITIVO 2017.06.20.1-E ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO ESTÁGIO SERJÃO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. |
20/07/2017 0,00 |
20/07/2017 19/08/2017 | 0570 | |
039/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 35.295,55 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0569 | |
038/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 30.606,76 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0568 | |
2017.06.20.1-E CONTRATO ORIGINAL |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO ESTÁGIO SERJÃO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. |
20/06/2017 14.902,48 |
20/06/2017 19/07/2017 | 0567 | |
037/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 5.496,36 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0566 | |
036/2017 -EDUC CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 13.148,62 |
15/05/2017 31/12/2017 | 0565 | |
2017.07.06.2-DP CONTRATO ORIGINAL |
ADELINO RODRIGUES PAHE 23.971.264/0001-98 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DE CORDEL SOBRE DROGAS JAMAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM. |
06/07/2017 7.600,00 |
06/07/2017 06/07/2017 | 0564 | |
035/2017 -EDUC CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 49.479,39 |
17/05/2017 31/12/2017 | 0563 | |
034/2017 -EDUC CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 3.555,98 |
17/05/2017 31/12/2017 | 0562 |